Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1312500187 Teplo, voda, energia 452,64 bez DPH 06.11.2025 Mesto Brezová pod Bradlom Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 20251943 Glazúry, špirála pre pec 950,00 s DPH 6 06.11.2025 Pece spol. r. o. Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 20250145 Tonery- Canon, Switch portový, 357,23 s DPH 7 05.11.2025 Ing. Štefan Hrubý Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 8376853383 Telefónne služby, internet 58,12 s DPH 1-799160116540 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná umelecká škola Anna Hašanová,DiS.art. riaditeľka školy 04.11.2025 06.11.2025
Faktúra 202518147 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH ZO/201813658-1 03.11.2025 Osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná umelecká škola Anna Hašanová,DiS.art. riaditeľka školy 04.11.2025 06.11.2025
Objednávka 6 Glazúry, špirála pre pec 1 000,00 s DPH 30.10.2025 Pece spol. r. o. Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 06.11.2025
Objednávka 7 Tonery- Canon, Switch portový, 360,00 s DPH 30.10.2025 Ing. Štefan Hrubý Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 06.11.2025
Faktúra 2025023 Keramická hmota TH na rok 2025 600,00 bez DPH 5 21.10.2025 Slavomír Chlebík Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 21.10.2025 06.11.2025
Objednávka 5 Keramická hmota TH na rok 2025 1 500.00 bez DPH 17.10.2025 Slavomír Chlebík Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 21.10.2025
Faktúra 202514709 Poskytovanie služieb - segregácia 232,47 s DPH SEG/ZO/2025SEG13658-1 15.10.2025 Osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná umelecká škola Anna Hašanová,DiS.art. riaditeľka školy 15.10.2025 16.10.2025
Zmluva SEG/ZO/2025SEG13658-1 Poskytovanie služieb - segregácia 232,47 s DPH 13.10.2025 11.09.2025 Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 17.10.2025
Objednávka 4 Revízia HP, kontrola hydrantov, 350,00 s DPH 13.10.2025 Pyroteam Group s. r.o. Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 13.10.2025
Faktúra 8376853383 Telefónne služby, internet 58,12 s DPH 1-799160116540 08.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná umelecká škola Anna Hašanová,DiS.art. riaditeľka školy 08.10.2025 16.10.2025
Faktúra 202517669 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH ZO/201813658-1 08.10.2025 Osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná umelecká škola Anna Hašanová,DiS.art. riaditeľka školy 08.10.2025 16.10.2025
Faktúra 5570052089 Služby STP APV WIPAM? WINIBEU 221,40 s DPH R2353 08.10.2025 DIVES, PO MV SR Základná umelecká škola Anna Hašanová,DiS.art. riaditeľka školy 08.10.2025 16.10.2025
Faktúra 2025094 BOZP 75,00 bez DPH 28 08.10.2025 Ing. Miloš Kment Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 08.10.2025 16.10.2025
Faktúra 8375268059 Telefónne služby, internet 58,12 s DPH 1-799160116540 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná umelecká škola Anna Hašanová,DiS.art. riaditeľka školy 03.09.2025 16.10.2025
Faktúra 202514342 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH ZO/201813658-1 01.09.2025 Osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná umelecká škola Anna Hašanová,DiS.art. riaditeľka školy 01.09.2025 16.10.2025
Faktúra 1312500161 Teplo, voda, energia 790,22 bez DPH 27.08.2025 Mesto Brezová pod Bradlom Základná umelecká škola Anna Hašanová, DiS.art. riaditeľka školy 28.08.2025 06.11.2025
Faktúra 8373681244 Telefónne služby, internet 58,12 s DPH 1-799160116540 04.08.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná umelecká škola Anna Hašanová,DiS.art. riaditeľka školy 04.08.2025 05.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2047