|
|
Objednávka |
4
|
Prečistenie odpadu - výlevka v ZUŠ
|
615,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2021 |
Pavel Kumpan, AGK servis- havarijná služba |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
Servis PC siete
|
75,00 |
bez DPH |
3
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Štefan Hrubý-Energia |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8277090145
|
Telefónne služby, internet
|
38,58 |
s DPH |
|
2030505104
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020664
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/201813658-1
|
01.02.2021 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Zmluva |
1
|
Kolektívna dohoda
|
|
bez DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
Servis PC siete
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
22.01.2021 |
Mgr. Štefan Hrubý-Energia |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Keramická hmota TH
|
3 500,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slavomír Chlebík |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
BOZP
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Ing. Miloš Kment |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275230852
|
Telefónne služby, internet
|
38,58 |
s DPH |
|
2030505104
|
05.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
05.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010695
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/201813658-1
|
05.01.2021 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
05.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202010088
|
Tonery
|
381,55 |
s DPH |
34
|
|
23.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120117499
|
Jedálne kupóny
|
608,40 |
s DPH |
33
|
|
22.12.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020764
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
153,38 |
s DPH |
35
|
|
22.12.2020 |
Michal Repta |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
35
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Michal Repta |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
34
|
Tonery
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202009897
|
Tonery
|
381,55 |
s DPH |
31
|
|
18.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1314000203
|
Teplo, voda, energia
|
1 433.07 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
Jedálne kupóny
|
610,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3311033
|
Výkresy A2, A3,
|
64,00 |
s DPH |
29
|
|
15.12.2020 |
JVD papier s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3311032
|
Kancelársky papier
|
102,90 |
s DPH |
30
|
|
15.12.2020 |
JVD papier s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
15.12.2020 |